岗位职责: 1、负责公司年度内部审计计划,内部审计项目方案的制定及日常审计; 2、负责审计项目进度及审计发现、合理建议及跟踪汇报整改情况; 3、根据需要参与各类审计信息系统的建设工作及费率监控工作; 4、监督与完善内部控制制度及其执行情况; 5、协同其他职能部门对安全、环保等重大风险事件进行定期核查; 6、负责客户供应商框架协议及日常首单审计; 7、完成授权及交办的其他工作任务。 职位要求: 1、本科及以上学历,专业不限,具有审计、财务、法律等相关专业背景为佳; 2、具备至少3年以上制造型企业内部审计工作经验; 3、具有所学专业领域执业资格证书为佳; 4、熟练操作各种财务软件和办公软件; 5、身体健康,责任心强,善于学习与沟通。


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